购买
下载掌阅APP,畅读海量书库
立即打开
畅读海量书库
扫码下载掌阅APP

前言

在“弗布克工作手册(第4版)”改版之际,我们增加了这本《审计与内控管理工作手册》,以使得本系列丛书增加到10本。

近年来,审计、内控(内部控制)、合规已成为每个企业的常态化工作。鉴于此,我们把审计与内控整合在一起,出版了这本手册。目的是为从事这两类工作的人员提供一种工作的范例和模板。

本书涵盖了内部审计与内部控制、审计工作管理、审计工作准备、审计工作实施、审计报告、后续审计与评价、内部控制体系建设、内部控制管理、业务内部控制、内部控制的检查监督、内部控制评价和内部控制与风险管理、合规,共12章内容。

本书从工作具体场景出发,对审计与内控工作的要求、步骤、做法、规范、范例逐一讲解,按照审计工作的流程,细化讲解,提供方法、方案、制度、流程,让从事此类工作的人员一看就懂,一做就会。而且,本书还提供了很多工作成果展示,供读者借鉴。

本书从实用的角度出发,让读者拿来即用,内容既适合刚开始从事本工作的人员,也适合从审计、内控等具体工作走向管理岗位的人员。本书提供的规范、制度、流程为审计、内控管理人员提供了管理规范。

本书从简洁的角度出发,力求简单、简练,用图表、流程、模板、要点、关键点讲解,使读者用起来简单、高效。

本书从效率的角度出发,书中附带的二维码,可以让从事审计和内控工作的执行者和管理者快速得到自己想要的资料,节约他们的工作时间,从而提高工作效率。

本书适合企业中审计从业人员、内控从业人员、从事审计或内控的中高层管理人员,以及审计或内控管理咨询工作的相关从业者阅读和使用。

在使用本书时,读者可根据企业实际情况和工作的具体要求,对书中提及的范例、制度流程、方案、方法、模型、模板进行对照、参考,适当修改使用,以使书中的内容更贴合企业实际,提高工作效率。

书中不足之处,敬请广大读者指正。

车彐娟
2023年5月 kPInGIumhfPQ+Zq8kLv1aj3Il/Lqn/pXeIaD6RcuTII/X0evC69aI5sqxb+PYM62

点击中间区域
呼出菜单
上一章
目录
下一章
×