1.1检查机构名称
检查组长姓名:检查日期:
检查员姓名:
1.2企业(公司)注册名称
地址:
电话:传真:邮政编码:
1.3联系人姓名:职务:电话:
1.4企业人数:
1.5企业经营范围:
1.6检查时企业主要陪同人员及其职务:
1.7企业(公司)是否获得其他认证标志或证书
1.8企业(公司)质量手册实施时间
1.9其他情况
2.1用在小方格中打记号的方法表达对这次检查结果的意见
企业质量体系状况建议认证机构
(1)无缺陷□可授证书
(2)有少量缺陷□确认纠正措施,将整改结果报告认证机构,可授证书
(3)存在较多缺陷□检查暂停,企业提出整改书面报告后复审,达到(1)或(2)要求可授证书
(4)存在严重缺陷□终止检查,重新申请
2.2把有关问题列出,如有可能,再说明企业拟采取的纠正措施
2.3备注(上述各项不包括的任何问题可在此列出,诸如检查气氛等)
检查员签名:
检查组组长签名:
地点:
日期:
企业代表签名:
日期:
(附检查内容——编者)
1.1检查机构名称
检查组长姓名:检查日期:
检查员姓名:
1.2企业(公司)注册名称
地址:
电话:传真:邮政编码:
1.3联系人姓名:职务:电话:
1.4企业人数:
1.5企业经营范围:
1.6检查时企业主要陪同人员及其职务:
1.7企业(公司)是否获得其他认证标志或证书
1.8企业(公司)质量手册实施时间
1.9其他情况
2.1用在小方格中打记号的方法表达对这次检查结果的意见
企业质量体系状况 建议认证机构
(1)无缺陷□可授证书
(2)有少量缺陷□确认纠正措施,将整改结果报告认证机构,可授证书
(3)存在较多缺陷□检查暂停,企业提出整改书面报告后复审,达到(1)或(2)要求可授证书
(4)存在严重缺陷□终止检查,重新申请
2.2把有关问题列出,如有可能,再说明企业拟采取的纠正措施
2.3备注(上述各项不包括的任何问题可在此列出,诸如检查气氛等)
检查员签名:
检查组组长签名:
地点:
日期:
企业代表签名:
日期:
(附检查报告——编者)
1.1检查机构名称
检查组长姓名:检查日期:
检查员姓名:
1.2企业(公司)注册名称
地址:
电话:传真:邮政编码:
1.3联系人姓名:职务:电话:
1.4企业人数:
1.5企业经营范围:
1.6检查时企业主要陪同人员及其职务:
1.7企业(公司)是否获得其他认证标志或证书
1.8企业(公司)质量手册实施时间
1.9其他情况
2.1用在小方格中打记号的方法表达对这次检查结果的意见
企业质量体系状况 建议认证机构
(1)无缺陷□可授证书
(2)有少量缺陷□确认纠正措施,将整改结果报告认证机构,可授证书
(3)存在较多缺陷□检查暂停,企业提出整改书面报告后复审,达到(1)或(2)要求可授证书
(4)存在严重缺陷□终止检查,重新申请
2.2把有关问题列出,如有可能,再说明企业拟采取的纠正措施
2.3备注(上述各项不包括的任何问题可在此列出,诸如检查气氛等)
检查员签名:
检查组组长签名:
地点:
日期:
企业代表签名:
日期:
(附检查内容——编者)
1.1认可机构:
1.2评审组组长姓名:
评审员姓名:
1.3申请认可单位全称:
地址:
电话:传真:邮政编码:
1.4检验实验室名称(如与1.3不同):
地址:
电话:传真:邮政编码:
1.5检验实验室申请认可所提供的资料是否完整、准确?
1.6认可检验标准:
1.7认可检验范围:
1.8陪同评审的检验实验室代表及其职务:
1.9其他说明:
2.1检验机构评审意见 建议认可机构
a .无欠缺□可授证书
b.存在部分欠缺□确认纠正措施,将整改结果报告认可机构,可授证书
c.存在较多欠缺□评审暂停,提出整改书面报告后复审,达到a、 b要求可授证书
d.存在严重欠缺□终止评审,重新申请
注:用标记符号方法表述评审结论意见
2.2把有关问题列出,如可能,再说明实验室拟采取的纠正措施。
2.3备注(上述各项不包括的任何问题可在此列出,诸如评审气氛等问题)。
评审员签名:
评审组组长签名:
地址:
日期:
申请认可机构代表签名:
日期:
(附评审内容——编者)